1085 |
Faktúra |
20.09.2012 |
fa-755/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
MIK s r.o. |
292.06 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-27 |
Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
IČO dodávateľa: |
34099514
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.09.12 |
|
1086 |
Faktúra |
20.09.2012 |
fa-756/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
218.89 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-27 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.09.12 |
|
1087 |
Faktúra |
20.09.2012 |
fa-757/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
318.94 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-27 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.09.12 |
|
1089 |
Faktúra |
25.09.2012 |
fa-759/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
MIK s r.o. |
417.24 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-27 |
Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
IČO dodávateľa: |
34099514
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.09.12 |
|
1090 |
Faktúra |
25.09.2012 |
fa-760/12 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
103.68 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-27 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.09.12 |
|
1091 |
Faktúra |
25.09.2012 |
fa-761/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
107.95 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-27 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.09.12 |
|
1092 |
Faktúra |
25.09.2012 |
fa-762,/12 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
118.80 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-27 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.09.12 |
|
1093 |
Faktúra |
25.09.2012 |
fa-763,/12 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
287.40 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-27 |
Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
IČO dodávateľa: |
30109809
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.09.12 |
|
1094 |
Faktúra |
25.09.2012 |
fa-764/12 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
649.87 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-27 |
Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
IČO dodávateľa: |
30109809
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.09.12 |
|
1095 |
Faktúra |
17.09.2012 |
fa-765/12 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
118.80 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-27 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.09.12 |
|
1088 |
Faktúra |
18.09.2012 |
fa-758/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
MIK s r.o. |
310.99 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-26 |
Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
IČO dodávateľa: |
34099514
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.09.12 |
|
1069 |
Faktúra |
19.09.2012 |
fa-739/12 |
nákup - ochranná obuv |
Double N s r.o. |
82.99 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-21 |
Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35848901 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 21.09.12 |
|
1062 |
Faktúra |
11.09.2012 |
fa-732/12 |
skládkovanie odpadu 07/12 |
Mesto Stupava-mestský úrad |
256.71 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-20 |
Názov dodávateľa: |
Mesto Stupava-mestský úrad |
Adresa dodávateľa: |
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
00305081
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 20.09.12 |
|
1063 |
Faktúra |
11.09.2012 |
fa-733/12 |
vyučtovanie plyn 08/12 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
1158.15 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-20 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 20.09.12 |
|
1064 |
Faktúra |
13.09.2012 |
fa-734/12 |
revízie zariadenie |
K+K Elekktric, Pavol Kaláber |
856.82 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-20 |
Názov dodávateľa: |
K+K Elekktric, Pavol Kaláber |
Adresa dodávateľa: |
Švabinského 14, 851 01 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
11825596 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 20.09.12 |
|
1065 |
Faktúra |
13.09.2012 |
fa-735/12 |
odvoz odpadu 08/12 |
Technické služby Stupava s r.o. |
108.72 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-20 |
Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
43859623
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 20.09.12 |
|
1066 |
Faktúra |
14.09.2012 |
fa-736/12 |
oprava kuchyn. zariadení |
Sobolič Václav |
287.52 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-20 |
Názov dodávateľa: |
Sobolič Václav |
Adresa dodávateľa: |
Kasárenská 66 900 65 Záhorská ves |
IČO dodávateľa: |
14140837
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 20.09.12 |
|
1067 |
Faktúra |
13.09.2012 |
fa-737/12 |
elektrická energia 08/12 |
ZSE energia a.s. |
2627.94 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-20 |
Názov dodávateľa: |
ZSE energia a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
36677281
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 20.09.12 |
|
1068 |
Faktúra |
11.09.2012 |
fa-738/12 |
prenájom plyn. fliaš |
MESSER Tatragas s r.o. |
53.57 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-20 |
Názov dodávateľa: |
MESSER Tatragas s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
00685852
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 20.09.12 |
|
1034 |
Objednávka |
20.09.2012 |
obj-51/12 |
nákup šampiónov |
Mykopesta |
50.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-20 |
Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
34103139
|
Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 200 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |